Cuối năm hạch toán, các đơn vị làm bút toán kết chuyển cuối năm để chương trình tự động chuyển số dư của các tài khoản thu, chi ngân sách từ năm nay sang năm trước cho đơn vị.
Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
1. Định Khoản
– Ngày 31/12 hàng năm, kết chuyển số phát sinh tài khoản năm nay về năm trước
Nợ TK 0082 – Dự toán chi ngân sách năm nay (Ghi âm)
Nợ TK 0081 – Dự toán chi ngân sách năm trước (Ghi dương)
– Kết chuyển số dự toán đã sử dụng của tài khoản năm nay về năm trước
Có TK 00822 – Dự toán chi ngân sách năm nay – thực chi (Ghi âm)
Có TK 00812 – Dự toán chi ngân sách năm trước – thực chi (Ghi dương)
Có TK 00821 – Dự toán chi ngân sách năm nay – tạm ứng (Ghi âm)
Có TK 00811 – Dự toán chi ngân sách năm nay – tạm ứng (Ghi dương)
2. Hướng dẫn trên phần mềm
1. Vào menu Tổng hợp, trỏ chuột tại Kết chuyển tài khoản, chọn Kết chuyển cuối năm.
2. Khai báo các thông tin chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản:
Nhập thông tin Đối tượng, Địa chỉ, Diễn giải…
Thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
Hệ thống tự động hạch toán các chứng từ cần kết chuyển số dư thu, chi ngân sách.
3. Kiểm tra lại số liệu trên chứng từ kết chuyển cuối năm. Nhấn Cất.